我院拟委托会计师事务所对2025年度财务报表、财务收支及预算执行、风险评估及内部控制评价进行专项审计,遵循公开、公平、公正、互信的原则,诚意与有实力、信誉佳、服务优良的会计师事务所合作。现对招标控制价进行价格征询,请有意参与本项目审计的会计事务所按照报价记录书(附件1)要求填写报价。
一、项目名称
北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(宁夏回族自治区妇幼保健院)委托会计师事务所进行2025年度审计服务项目
二、服务内容及需求
(一)2025年度财务报表审计;
(二)2025年度财务收支及预算执行审计;
(三)2025年度风险评估及内部控制评价。
三、报告要求
按照《中国注册会计师审计准则》《行政事业单位内部控制规范》《公立医院内部控制管理办法》《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》及其他相关法律法规,出具规范的财务报表审计报告、财务收支及预算执行审计报告、风险评估及内部控制评价报告。
四、报价方式
按固定总价报价。
五、服务要求
(一)审计工作开始前须提供审计计划、审计方案,审计结束后须给医院提供相关审计资料。
(二)在合同服务期限内,为医院提供培训及业务咨询服务。
(三)事务所要严格按照审计程序精心组织,合理分工,要求项目经理具有二级(含)以上医院3年以上审计项目经验,项目组成员包含至少2名注册会计师,3名以上中级会计师或中级审计师;要求人员驻场办公。
(四)配合医院审计发现问题后续整改工作。
(五)培训、咨询要求
1.服务期间,对医院内部审计人员进行不少于1次的审计业务培训,提高医院内部审计人员业务能力。
2.服务期间,委派专人负责医院审计咨询服务对接工作。
(六)承诺关键人员不得随意更换。
(七)严守商业秘密,除委托方外,报告及相关材料不得提供给第三方,如发现违约行为,会计师事务所将承担相关法律责任。
六、其他事项
(一)征询材料要求:请在市场价格征询期限内,按照本公告附件1要求提供完整的报价材料(加盖报价单位公章的扫描件)以电子邮件方式发送至邮箱(15009677879@163.com),超过截止时间将不再接收报价资料。
(二)采购单位联系人及电话:赵老师 17309512936;王老师 15209523014。
(三)市场价格征询及材料递交时间:2025年7月25日8时至2025年7月31日17时(北京时间)。
附件1:2025年度审计服务项目询价附件
北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院
(宁夏回族自治区妇幼保健院)
纪检监察室(内部审计组)
2025年7月24日